Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4133 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
676,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
676,30 |
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26/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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676,30 |
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03/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2021
EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 - 12685 |
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676,30 |
TOTAL |
676,30 |
676,30 |
676,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.