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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4177 Data de lançamento: 28/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 6.0 MM, INCLUSO PARAFUSOS (TAMANHO 3,05X1,10). 83,50 751,50
62.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 6.0 MM, INCLUSO PARAFUSOS (TAMANHO 2,44 X1,10). 63,50 3.937,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2021 TELHA DE FIBROCIMENTO 6.0 MM, INCLUSO PARAFUSOS (TAMANHO 3,05X1,10). TELHA DE FIBROCIMENTO 6.0 MM, INCLUSO PARAFUSOS (TAMANHO 2,44 X1,10). 4.688,50
28/07/2021 TELHA DE FIBROCIMENTO 6.0 MM, INCLUSO PARAFUSOS (TAMANHO 3,05X1,10). TELHA DE FIBROCIMENTO 6.0 MM, INCLUSO PARAFUSOS (TAMANHO 2,44 X1,10). 4.688,50
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2021 JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME - 2155 4.688,50
TOTAL 4.688,50 4.688,50 4.688,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.