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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO JOSE BONAI 00131603035

Dados do Empenho
Número do empenho: 4197 Data de lançamento: 28/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULO PLACA IXX-7215. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULO PLACA IXX-7215. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 30,00
28/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULO PLACA IXX-7215. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 30,00
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2021 MARCELO JOSE BONAI 00131603035 - 13180 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.