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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4231 Data de lançamento: 29/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: oleo lubrificante
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO COMPRESS 46BL 20LT PARA SETOR DE OBRAS. SEC DE OBRAS. 0,00 989,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO COMPRESS 46BL 20LT PARA SETOR DE OBRAS. SEC DE OBRAS. 989,00
29/07/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO COMPRESS 46BL 20LT PARA SETOR DE OBRAS. SEC DE OBRAS. 989,00
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2021 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI - 9838 989,00
TOTAL 989,00 989,00 989,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.