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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4311 Data de lançamento: 03/08/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 AO MES 07/21 247,10 247,10
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 07/21 190,15 190,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2021 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 AO MES 07/21 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 07/21 437,25
03/08/2021 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 AO MES 07/21 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 07/21 437,25
10/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 437,25
TOTAL 437,25 437,25 437,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.