Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RUA BENJAMIN CONSTANT,430, MONTEIRO LOBATO- MES 08/21 R$ 906,75 |
906,75 |
906,75 |
1.00 |
CRECHE IRMA MARINES,997- MES 08/21 R$ 482,00 |
482,00 |
482,00 |
1.00 |
EMEI SAO MIGUEL,979- MES 08/21 R$ 735,00 |
735,00 |
735,00 |
1.00 |
EMEI DESPERTAR, JOAO DE BARROS,235- MES 08/21 R$ 509,45 |
509,45 |
509,45 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2021 |
RUA BENJAMIN CONSTANT,430, MONTEIRO LOBATO- MES 08/21 R$ 906,75 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 08/21 R$ 482,00 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 08/21 R$ 735,00 EMEI DESPERTAR, JOAO DE BARROS,235- MES 08/21 R$ 509,45 |
2.633,20 |
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09/08/2021 |
RUA BENJAMIN CONSTANT,430, MONTEIRO LOBATO- MES 08/21 R$ 906,75
CRECHE IRMA MARINES,997- MES 08/21 R$ 482,00
EMEI SAO MIGUEL,979- MES 08/21 R$ 735,00
EMEI DESPERTAR, JOAO DE BARROS,235- MES 08/21 R$ 509,45
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2.633,20 |
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13/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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2.633,20 |
TOTAL |
2.633,20 |
2.633,20 |
2.633,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.