Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
448 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL,MOTOR PARTIDA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IVR 6350.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.373,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL,MOTOR PARTIDA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IVR 6350.SEC DA SAUDE. |
1.373,00 |
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01/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL,MOTOR PARTIDA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IVR 6350.SEC DA SAUDE. |
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1.373,00 |
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12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2021
AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 |
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1.373,00 |
TOTAL |
1.373,00 |
1.373,00 |
1.373,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.