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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4575 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU 175/65R/14 6 LONAS INDICE DE VELOCIDADE/CARGA DE NO MINIMO 88T. 334,00 2.004,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 PNEU 175/65R/14 6 LONAS INDICE DE VELOCIDADE/CARGA DE NO MINIMO 88T. 2.004,00
24/08/2021 PNEU 175/65R/14 6 LONAS INDICE DE VELOCIDADE/CARGA DE NO MINIMO 88T. 2.004,00
02/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PNEU 175/65R/14 6 LONAS INDICE DE VELOCIDADE/CARGA DE NO MINIMO 88T. 2.004,00
TOTAL 2.004,00 2.004,00 2.004,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.