Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
459 |
Data de lançamento: |
02/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICHIGAN.SEC DE OBRAS. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICHIGAN.SEC DE OBRAS. |
120,00 |
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02/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICHIGAN.SEC DE OBRAS. |
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120,00 |
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02/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICHIGAN.SEC DE OBRAS. |
|
120,00 |
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02/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 459/2021, 6944 - AIRTON JOSE SARTORI ME |
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2,40 |
02/02/2021 |
ESTORNO REFERENTE A ISS NAO LANÇADO. |
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-120,00 |
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19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2021
AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 |
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117,60 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
02/02/2021 |
2,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,40 |
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