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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS 01259549054

Dados do Empenho
Número do empenho: 4619 Data de lançamento: 17/08/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEIUCLOS PLACAS, LXO-5710, IIX-2478, IOI-4934, ICX-0514 E PATROLA. SEC DE OBRAS. 0,00 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEIUCLOS PLACAS, LXO-5710, IIX-2478, IOI-4934, ICX-0514 E PATROLA. SEC DE OBRAS. 475,00
17/08/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEIUCLOS PLACAS, LXO-5710, IIX-2478, IOI-4934, ICX-0514 E PATROLA. SEC DE OBRAS. 475,00
25/08/2021 Pagamento de Empenho 4619/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.