Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
02/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E VEICULO CARREGADOR.SEC DE OBRAS. |
0,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E VEICULO CARREGADOR.SEC DE OBRAS. |
770,00 |
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02/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E VEICULO CARREGADOR.SEC DE OBRAS. |
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770,00 |
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02/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 470/2021, MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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30,11 |
02/02/2021 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 470/2021 |
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-30,11 |
02/02/2021 |
ESTORNO REFERENTE A CONTA DE DESPESA ERRADA. |
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-739,89 |
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02/02/2021 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 470/2021 NESTA DATA. |
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-30,11 |
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02/02/2021 |
ESTORNO REFERENTE A CONTA DE DESPESA ERRADA. |
-770,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
02/02/2021 |
30,11 |
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TOTAL |
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30,11 |
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