Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4987 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, RESTAURANTE POPULAR E ASSISTENCIA SOCIAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, RESTAURANTE POPULAR E ASSISTENCIA SOCIAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
200,00 |
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30/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, RESTAURANTE POPULAR E ASSISTENCIA SOCIAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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200,00 |
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08/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4987/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.