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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5114 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ITK-5002, IKD-8804 E IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 EMPENHO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ITK-5002, IKD-8804 E IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. 170,00
03/09/2021 EMPENHO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ITK-5002, IKD-8804 E IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. 170,00
24/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2021 VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.