Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5198 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
37941464- MES 09/21 R$ 37,57 |
37,57 |
37,57 |
1.00 |
37941213- MES 09/21 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
1.00 |
37941067- MES 09/21 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
1.00 |
37941393- MES 09/21 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2021 |
37941464- MES 09/21 R$ 37,57 37941213- MES 09/21 R$ 15,02 37941067- MES 09/21 R$ 15,02 37941393- MES 09/21 R$ 15,02 |
82,63 |
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09/09/2021 |
37941464- MES 09/21 R$ 37,57
37941213- MES 09/21 R$ 15,02
37941067- MES 09/21 R$ 15,02
37941393- MES 09/21 R$ 15,02
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82,63 |
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16/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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82,63 |
TOTAL |
82,63 |
82,63 |
82,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.