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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5198 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 37941464- MES 09/21 R$ 37,57 37,57 37,57
1.00 37941213- MES 09/21 R$ 15,02 15,02 15,02
1.00 37941067- MES 09/21 R$ 15,02 15,02 15,02
1.00 37941393- MES 09/21 R$ 15,02 15,02 15,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 37941464- MES 09/21 R$ 37,57 37941213- MES 09/21 R$ 15,02 37941067- MES 09/21 R$ 15,02 37941393- MES 09/21 R$ 15,02 82,63
09/09/2021 37941464- MES 09/21 R$ 37,57 37941213- MES 09/21 R$ 15,02 37941067- MES 09/21 R$ 15,02 37941393- MES 09/21 R$ 15,02 82,63
16/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3059 82,63
TOTAL 82,63 82,63 82,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.