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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5222 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 AO MES 08/21 1.491,66 1.491,66
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 AO MES 08/21 1.602,14 1.602,14
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 AO MES 08/21 1.117,63 1.117,63
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 AO MES 08/21 1.027,55 1.027,55
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 AO MES 08/21 2.553,21 2.553,21
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 AO MES 08/21 1.614,44 1.614,44
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 AO MES 08/21 2.169,47 2.169,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 AO MES 08/21 11.576,10
09/09/2021 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 AO MES 08/21 11.576,10
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5222/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 11.576,10
TOTAL 11.576,10 11.576,10 11.576,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.