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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5225 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: CREAS ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 08/21 1.745,81 1.745,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 08/21 1.745,81
09/09/2021 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 08/21 1.745,81
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 1.745,81
TOTAL 1.745,81 1.745,81 1.745,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.