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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5227 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 08/21 1.111,29 1.111,29
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 246,01 246,01 246,01
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 08/21 1.609,86 1.609,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 246,01 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 08/21 2.967,16
09/09/2021 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 246,01 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 08/21 2.967,16
21/09/2021 Pagamento de Empenho 5227/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.967,16
TOTAL 2.967,16 2.967,16 2.967,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.