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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5230 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 AO MES 08/21 202,98 202,98
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 AO MES 08/21 464,39 464,39
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 AO MES 08/21 312,57 312,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 AO MES 08/21 979,94
09/09/2021 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 AO MES 08/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 AO MES 08/21 979,94
21/09/2021 Pagamento de Empenho 5230/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 979,94
TOTAL 979,94 979,94 979,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.