Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
529 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IZP 4E54.SEC DE OBRAS. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IZP 4E54.SEC DE OBRAS. |
520,00 |
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04/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IZP 4E54. SEC DE OBRAS. |
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520,00 |
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04/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 529/2021, MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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20,33 |
12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 529/2021
MARCOS ANDRE GOTARDO ME - 2473 |
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499,67 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
04/02/2021 |
20,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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20,33 |
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