Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: E.M.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
17/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BATEDEIRA PLANETÁRIA, ACIMA DE 500 W E ACIMA DE 10 VELOCIDADES, 220V. |
529,50 |
1.059,00 |
2.00 |
LIQUIDIFICADOR ACIMA DE 800 W E ACIMA DE 10 VELOCIDADES, 220 V. |
208,33 |
416,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2021 |
BATEDEIRA PLANETÁRIA, ACIMA DE 500 W E ACIMA DE 10 VELOCIDADES, 220V. LIQUIDIFICADOR ACIMA DE 800 W E ACIMA DE 10 VELOCIDADES, 220 V. |
1.475,66 |
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08/10/2021 |
BATEDEIRA PLANETÁRIA, ACIMA DE 500 W E ACIMA DE 10 VELOCIDADES, 220V.
LIQUIDIFICADOR ACIMA DE 800 W E ACIMA DE 10 VELOCIDADES, 220 V.
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1.475,66 |
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20/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.475,66 |
TOTAL |
1.475,66 |
1.475,66 |
1.475,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.