Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5369 |
Data de lançamento: |
17/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AR CONDICIONADO 12.000BTUs QUENTE/ FRIO |
1.635,00 |
3.270,00 |
2.00 |
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, ACIMA DE 1500 W, 220V. |
730,00 |
1.460,00 |
1.00 |
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2021 |
AR CONDICIONADO 12.000BTUs QUENTE/ FRIO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, ACIMA DE 1500 W, 220V. FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS. |
5.730,00 |
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16/11/2021 |
AR CONDICIONADO 12.000BTUs QUENTE/ FRIO
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, ACIMA DE 1500 W, 220V.
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS.
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5.730,00 |
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23/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5369/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.730,00 |
TOTAL |
5.730,00 |
5.730,00 |
5.730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.