Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5457 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
20 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PNEU 195/65 R15. |
359,00 |
2.872,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2021 |
PNEU 195/65 R15. |
2.872,00 |
|
|
06/10/2021 |
PNEU 195/65 R15.
|
|
2.872,00 |
|
19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PNEU 195/65 R15. |
|
|
2.872,00 |
TOTAL |
2.872,00 |
2.872,00 |
2.872,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.