Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
555 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaferiasl fev2021 |
0,00 |
3.843,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2021 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaferiasl fev2021 |
3.843,14 |
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08/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE AOS PATRONAIS DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMP 02/2021. |
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3.843,14 |
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18/03/2021 |
Pagamento de Empenho 555/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.843,14 |
TOTAL |
3.843,14 |
3.843,14 |
3.843,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.