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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 565 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: folhaferiasl fev2021 0,00 605,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: folhaferiasl fev2021 605,02
08/02/2021 EMPENHO REFERENTE AOS PATRONAIS DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMP 02/2021. 605,02
05/03/2021 Pagamento de Empenho 565/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 605,02
TOTAL 605,02 605,02 605,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.