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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 568 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas,referente ao mes de 01/2021.sec da adimnistração. 0,00 12.155,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas,referente ao mes de 01/2021.sec da adimnistração. 12.155,17
08/02/2021 Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas,referente ao mes de 01/2021.sec da adimnistração. 12.155,17
18/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 12.155,17
TOTAL 12.155,17 12.155,17 12.155,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.