Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5696 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 741 SAMU FEDERAL MES 09/2021 |
0,00 |
125,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2021 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 741 SAMU FEDERAL MES 09/2021 |
125,40 |
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28/09/2021 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 741 SAMU FEDERAL MES 09/2021 |
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125,40 |
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30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5696/2021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11994 |
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125,40 |
TOTAL |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.