Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5781 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTRATIVO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
17,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTRATIVO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
17,95 |
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01/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTRATIVO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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17,95 |
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13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5781/2021
COOPERATIVA A1 - 2435 |
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17,95 |
TOTAL |
17,95 |
17,95 |
17,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.