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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 23:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5801 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaferiasout2021 0,00 2.716,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaferiasout2021 2.716,18
04/10/2021 Empenho referente ao INSS de férias dos servidores competência Outubro de 2021. 2.716,18
19/11/2021 Pagamento de Empenho 5801/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.716,18
TOTAL 2.716,18 2.716,18 2.716,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.