Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
582 |
Data de lançamento: |
09/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E PROTETOR SOLAR PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
708,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E PROTETOR SOLAR PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
708,38 |
|
|
09/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E PROTETOR SOLAR PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
|
708,38 |
|
19/02/2021 |
Pagamento de Empenho 582/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
708,38 |
TOTAL |
708,38 |
708,38 |
708,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.