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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5902 Data de lançamento: 05/10/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 09/21 1.193,93 1.193,93
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 09/21 350,58 350,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2021 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 09/21 1.544,51
05/10/2021 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 09/21 COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 09/21 1.544,51
19/10/2021 Pagamento de Empenho 5902/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.544,51
TOTAL 1.544,51 1.544,51 1.544,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.