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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 593 Data de lançamento: 10/02/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 GASOLINA COMUM REFERENTE A VEICULO PLACA ISJ 3574.SEC DE OBRAS. 4,64 194,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2021 GASOLINA COMUM REFERENTE A VEICULO PLACA ISJ 3574.SEC DE OBRAS. 194,71
10/02/2021 GASOLINA COMUM REFERENTE A VEICULO PLACA ISJ 3574.SEC DE OBRAS. 194,71
19/02/2021 Pagamento de Empenho 593/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 194,71
TOTAL 194,71 194,71 194,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.