Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5953 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
430,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
430,95 |
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07/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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430,95 |
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19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2021
ZAMIN & CIA LTDA ME - 1111 |
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430,95 |
TOTAL |
430,95 |
430,95 |
430,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.