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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6070 Data de lançamento: 14/10/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vale Alimentação ref. mês: - 10/2021 0,00 4.437,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2021 Vale Alimentação ref. mês: - 10/2021 4.437,00
14/10/2021 Empenho referente ao vale alimentação concedido aos servidores. Competência 10/2021. 4.437,00
03/11/2021 Pagamento de Empenho 6070/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.437,00
TOTAL 4.437,00 4.437,00 4.437,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.