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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6076 Data de lançamento: 14/10/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE FEDERAL- ENSINO MEDIO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - Serviço de Transporte Escolar
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar, referente a 6 dias letivos totalizando 96 km ao valor de 4,44. 0,00 2.557,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2021 Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar, referente a 6 dias letivos totalizando 96 km ao valor de 4,44. 2.557,44
14/10/2021 Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar, referente a 6 dias letivos totalizando 96 km ao valor de 4,44. 2.557,44
14/10/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6076/2021, MARISUL TURISMO LTDA - ME 51,40
21/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2021 MARISUL TURISMO LTDA - ME - 7686 2.506,04
TOTAL 2.557,44 2.557,44 2.557,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/10/2021 51,40 Lançada
TOTAL   51,40