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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO ONELI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6123 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa: PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA A SR RUTI VERA VIETINSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA A SR RUTI VERA VIETINSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA. 300,00
18/10/2021 EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA A SR RUTI VERA VIETINSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA. 300,00
27/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2021 MERCADO ONELI LTDA - 2042 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.