Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6138 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
3794 1277 MES 09/2021 R$ 782,77 |
782,77 |
782,77 |
1.00 |
3794 1210 MES 09/2021 R$ 47,38 |
47,38 |
47,38 |
1.00 |
3794 1277 MES 08/2021 R$ 865,67 |
865,67 |
865,67 |
1.00 |
3794 1210 MES 08/2021 R$ 178,78 |
178,78 |
178,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2021 |
3794 1277 MES 09/2021 R$ 782,77 3794 1210 MES 09/2021 R$ 47,38 3794 1277 MES 08/2021 R$ 865,67 3794 1210 MES 08/2021 R$ 178,78 |
1.874,60 |
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18/10/2021 |
3794 1277 MES 09/2021 R$ 782,77
3794 1210 MES 09/2021 R$ 47,38
3794 1277 MES 08/2021 R$ 865,67
3794 1210 MES 08/2021 R$ 178,78
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1.874,60 |
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21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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1.874,60 |
TOTAL |
1.874,60 |
1.874,60 |
1.874,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.