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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6138 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 3794 1277 MES 09/2021 R$ 782,77 782,77 782,77
1.00 3794 1210 MES 09/2021 R$ 47,38 47,38 47,38
1.00 3794 1277 MES 08/2021 R$ 865,67 865,67 865,67
1.00 3794 1210 MES 08/2021 R$ 178,78 178,78 178,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 3794 1277 MES 09/2021 R$ 782,77 3794 1210 MES 09/2021 R$ 47,38 3794 1277 MES 08/2021 R$ 865,67 3794 1210 MES 08/2021 R$ 178,78 1.874,60
18/10/2021 3794 1277 MES 09/2021 R$ 782,77 3794 1210 MES 09/2021 R$ 47,38 3794 1277 MES 08/2021 R$ 865,67 3794 1210 MES 08/2021 R$ 178,78 1.874,60
21/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3059 1.874,60
TOTAL 1.874,60 1.874,60 1.874,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.