Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6222 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
223.27 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO. |
70,00 |
15.628,90 |
12.60 |
PEDRA BRITA NUMERO Nº 1. |
69,00 |
869,40 |
78.60 |
PÓ DE BRITA |
78,00 |
6.130,80 |
2.00 |
CASCOTE DE PEDRA FERRO. |
79,50 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2021 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO. PEDRA BRITA NUMERO Nº 1. PÓ DE BRITA CASCOTE DE PEDRA FERRO. |
22.788,10 |
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21/10/2021 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO.
PEDRA BRITA NUMERO Nº 1.
PÓ DE BRITA
CASCOTE DE PEDRA FERRO.
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22.788,10 |
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03/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6222/2021
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL - 2227 |
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22.788,10 |
TOTAL |
22.788,10 |
22.788,10 |
22.788,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.