Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6234 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhanormalout21 |
0,00 |
7.542,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2021 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhanormalout21 |
7.542,47 |
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22/10/2021 |
Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores competência Outubro de 2021. |
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7.542,47 |
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04/11/2021 |
ESTORNO REFERENTE A VALOR EMPENHADO AMAIOR, DIFERENTE DA SEFIP. ESTORNO PARA AJUSTE. |
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-0,12 |
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04/11/2021 |
ESTORNO REFERENTE A VALOR EMPENHADO AMAIOR, DIFERENTE DA SEFIP. ESTORNO PARA AJUSTE. |
-0,12 |
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19/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6234/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.542,35 |
TOTAL |
7.542,35 |
7.542,35 |
7.542,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.