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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 632 Data de lançamento: 11/02/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA ICX 0514.SEC DE OBRAS. 0,00 8.929,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA ICX 0514.SEC DE OBRAS. 8.929,10
11/02/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA ICX 0514.SEC DE OBRAS. 8.929,10
19/02/2021 Pagamento de Empenho 632/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.929,10
TOTAL 8.929,10 8.929,10 8.929,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.