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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MOVEL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6399 Data de lançamento: 25/10/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLANO- MES 10/2021 R$ 79,90 (55)984548362 79,90 79,90
1.00 PLANO- MES 10/2021 R$ 79,90 (55)984549197 79,90 79,90
1.00 PLANO- MES 10/2021 R$ 89,90 (55)984546652 89,90 89,90
1.00 PLANO- MES 10/2021 R$ 89,90 (55)984546880 89,90 89,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2021 PLANO- MES 10/2021 R$ 79,90 (55)984548362 PLANO- MES 10/2021 R$ 79,90 (55)984549197 PLANO- MES 10/2021 R$ 89,90 (55)984546652 PLANO- MES 10/2021 R$ 89,90 (55)984546880 339,60
25/10/2021 PLANO- MES 10/2021 R$ 79,90 (55)984548362 PLANO- MES 10/2021 R$ 79,90 (55)984549197 PLANO- MES 10/2021 R$ 89,90 (55)984546652 PLANO- MES 10/2021 R$ 89,90 (55)984546880 339,60
03/11/2021 Pagamento de Empenho 6399/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 339,60
TOTAL 339,60 339,60 339,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.