Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: OI MOVEL S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6400 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
JUROS E MULTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PARA FATURA, FOI REALIZADO CHAMADAS A LONGA DISTANCIA E MULTA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
41,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PARA FATURA, FOI REALIZADO CHAMADAS A LONGA DISTANCIA E MULTA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
41,32 |
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25/10/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PARA FATURA, FOI REALIZADO CHAMADAS A LONGA DISTANCIA E MULTA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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41,32 |
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03/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6400/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41,32 |
TOTAL |
41,32 |
41,32 |
41,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.