Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM EMEF MARIO QUINTANA. |
109.802,26 |
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| 10/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA NA EMEF MARIO QUINTANA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 18/2021. |
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28.067,42 |
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| 10/11/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6511/2021, 14851 - CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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280,67 |
| 10/11/2021 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6511/2021, 14851 - CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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617,48 |
| 16/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA NA EMEF MARIO QUINTANA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 18/2021. |
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27.169,27 |
| 03/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM EMEF MARIO QUINTANA. |
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32.813,74 |
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| 03/12/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6511/2021, 14851 - CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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328,14 |
| 03/12/2021 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6511/2021, 14851 - CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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721,90 |
| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM EMEF MARIO QUINTANA. |
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31.763,70 |
| 21/01/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA EMEF MARIO QUINTANA. |
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41.718,30 |
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| 21/01/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6511/2021, 14851 - CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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417,18 |
| 21/01/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6511/2021, 14851 - CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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917,80 |
| 02/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6511/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.383,32 |
| 21/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA NA EMEF MARIO QUINTANA. |
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7.202,80 |
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| 21/02/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6511/2021, 14851 - CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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72,03 |
| 21/02/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6511/2021, 14851 - CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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158,46 |
| 25/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6511/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.972,31 |
| TOTAL |
109.802,26 |
109.802,26 |
109.802,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |