Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BAZAR KUNZ LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6652 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
COVID-19 |
Fonte de Recurso: |
ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
194,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
194,95 |
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05/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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194,95 |
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11/11/2021 |
Alteração de recurso vinculado para pagamento por insuficiência de saldo. |
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-174,43 |
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11/11/2021 |
Alteração de recurso vinculado para pagamento por insuficiência de saldo. |
-174,43 |
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17/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6652/2021
BAZAR KUNZ LTDA ME - 3890 |
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20,52 |
TOTAL |
20,52 |
20,52 |
20,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.