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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6656 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 AO MES 10/21 289,14 289,14
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 AO MES 10/21 270,72 270,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 AO MES 10/21 559,86
05/11/2021 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 AO MES 10/21 COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 AO MES 10/21 559,86
17/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6656/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 559,86
TOTAL 559,86 559,86 559,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.