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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ISOTON E VALICHESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 681 Data de lançamento: 18/02/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO,2 UNIDADES DE MOUSE E 2 UNIDADES DE TECLADO PARA USO DO SETOR DA EDUCAÇÃO E EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO,2 UNIDADES DE MOUSE E 2 UNIDADES DE TECLADO PARA USO DO SETOR DA EDUCAÇÃO E EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. 180,00
18/02/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO,2 UNIDADES DE MOUSE E 2 UNIDADES DE TECLADO PARA USO DO SETOR DA EDUCAÇÃO E EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. 180,00
24/02/2021 Pagamento de Empenho 681/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.