Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6902 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vale Alimentação ref. mês: - 11/2021 |
0,00 |
1.751,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2021 |
Vale Alimentação ref. mês: - 11/2021 |
1.751,10 |
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18/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMP 11/2021 |
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1.751,10 |
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06/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6902/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.751,10 |
TOTAL |
1.751,10 |
1.751,10 |
1.751,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.