Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
37941291-MES 02/2021 |
666,07 |
666,07 |
1.00 |
37941180-MES 02/2021 |
96,91 |
96,91 |
1.00 |
37942189-MES 02/2021 |
79,84 |
79,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2021 |
37941291-MES 02/2021 37941180-MES 02/2021 37942189-MES 02/2021 |
842,82 |
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18/02/2021 |
37941291-MES 02/2021
37941180-MES 02/2021
37942189-MES 02/2021
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842,82 |
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24/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 695/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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842,82 |
TOTAL |
842,82 |
842,82 |
842,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.