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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7078 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAR O PINHEIRO DA PRAÇA CENTRAL PARA O NATAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 2.236,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAR O PINHEIRO DA PRAÇA CENTRAL PARA O NATAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.236,40
22/11/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAR O PINHEIRO DA PRAÇA CENTRAL PARA O NATAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.236,40
02/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2021 ZAMIN & CIA LTDA ME - 1111 2.236,40
TOTAL 2.236,40 2.236,40 2.236,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.