Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7103 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha13educaçãonov21 |
0,00 |
997,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2021 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha13educaçãonov21 |
997,38 |
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22/11/2021 |
Empenho referente ao decimo terceiro salário dos servidores comp 13/2021. |
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997,38 |
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13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7103/2021
INSS - 4961 |
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997,38 |
TOTAL |
997,38 |
997,38 |
997,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.