Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7151 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA, EXCETO MOTOR. |
140,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2021 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA, EXCETO MOTOR. |
560,00 |
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24/11/2021 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA, EXCETO MOTOR.VEICULO PLACA IFT-0576 E ITJ-7927
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560,00 |
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03/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2021
DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 - 14873 |
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560,00 |
TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.